C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z0225DC26B |
fattura n. 655 del 28/11/2018 rinnovo software ID F24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE |
40.00 |
40.00 |
- 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE
|
2018-11-29 |
|
Z052324236 |
fattura n. 000021-2018-DIMTEC1 del 26/09/2018 COPIE E RILEGATUTE PER PROGETTO PON FSE 2017-765 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
383.61 |
383.61 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2018-09-27 |
|
Z05232D236 |
fattura n. 000019-2018-DIMTEC1 del 26/09/2018 materiale di facile consumo per PON FSE CA 2017-765 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
244.30 |
244.30 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2018-09-27 |
|
Z05235B57C |
fattura n. FATTPA 8_18 del 27/04/2018 partecipazione alunni scuola primaria e infanzia teatro |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SRCDNC63M23Z133J TEATRO EIDOS DI DOMENICO SORICELLI |
556.36 |
556.36 |
- SRCDNC63M23Z133J TEATRO EIDOS DI DOMENICO SORICELLI
|
2018-05-02 |
|
Z0E2510998 |
fattura n. V2/589951 del 28/09/2018 acquisto carta igienica per tutti i plessi scolastici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08397890586 ERREBIAN S.P.A |
308.00 |
308.00 |
- 08397890586 ERREBIAN S.P.A
|
2018-10-03 |
2018-10-23 |
Z0F21AF4AA |
fattura n. 21/2018/PA del 08/06/2018 10 cuffie con microfono atto di sottomissione atelier creativi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE |
11803.00 |
11803.00 |
- SRDSVT79M08A669G SARDIELLO SALVATORE
|
2018-06-21 |
|
Z0F2250360 |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD ISCHIA DAL 26/03/2018 AL 28/03/2018 ALUNNI TERZA MEDIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00399570613 AVION TRAVEL SRL |
11175.00 |
11175.00 |
- 00399570613 AVION TRAVEL SRL
|
2018-04-10 |
|
Z1523D61C1 |
fattura n. 229/S9 del 30/06/2018SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03033240106 ECO ERIDANIA |
160.00 |
160.00 |
|
2018-07-16 |
2018-08-06 |
Z1B22F2116 |
fattura n. PA/21/2018 del 11/06/2018 TRASPORTO ALUNNI MODULI DEL PON COME DA CONVENZIONE PROT 1173 DEL 26/03/2018 PON FSE 10.1.1A CA 2017-765 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01781400641 AUTOLINEE ZAMPETTI DI ZAMPETTI TIBERIO |
1000.00 |
1000.00 |
- 01781400641 AUTOLINEE ZAMPETTI DI ZAMPETTI TIBERIO
|
2018-06-12 |
|
Z1F16B420D |
fattura n. 20000522 del 12/03/2018 spese servizio cassa anno 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00884060526 Banca MPS S.p.A. |
1100.00 |
1100.00 |
- 00884060526 Banca MPS S.p.A.
|
2018-03-22 |
|
Z20239BC5F |
fattura n. 11 del 30/05/2018 accordatura pianoforte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01306340629 ARTEPIANO DI MAIONE LUIGI |
150.00 |
150.00 |
- 01306340629 ARTEPIANO DI MAIONE LUIGI
|
2018-06-06 |
|
Z242670974 |
fattura n. 000003-2018-EMPPOL1 del 21/12/2018 articoli vari per lavori di piccola manutenzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00903100626 EMPORIO POLITO |
241.15 |
0.00 |
- 00903100626 EMPORIO POLITO
|
2018-12-21 |
|
Z3222F6122 |
fattura n. 20184E12236 del 18/04/2018 materiale per esami di terza media |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00150470342 CASA EDITRICE "SPAGGIARI" |
104.80 |
104.80 |
- 00150470342 CASA EDITRICE "SPAGGIARI"
|
2018-05-03 |
|
Z3A22EC56F |
fattura n. 98 del 04/04/2018 cartucce epson + router+alimentatore notebook |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
229.14 |
229.14 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2018-04-10 |
|
Z3B1F92FF7 |
fattura n. 47/02 del 30/09/2017 SERVIZI DI PULIZIA MESE DI SETT.2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI |
80777.10 |
80777.10 |
- 06806550965 CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI
|
2018-02-01 |
2018-12-31 |
Z3F21B57E9 |
fattura n. 7/PA del 04/02/2018 rinnovo contratto AXIOS DIAMOND ANNO 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 PROSOFT S.R.L.S. |
2385.00 |
2385.00 |
- 01700080623 PROSOFT S.R.L.S.
|
2018-02-07 |
2018-02-19 |
Z45242B5C7 |
fattura n. 38/PA del 05/07/2018 rinnovo contratto per consulenza software postazioni axios ufficio anno 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 PROSOFT S.R.L.S. |
600.00 |
600.00 |
- 01700080623 PROSOFT S.R.L.S.
|
2018-07-06 |
|
Z5F22D7A34 |
fattura n. 8T00477703 del 06/08/2018 attivazione fibra professional scuola primaria di ginestra |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. |
360.74 |
242.74 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A.
|
2018-08-23 |
2018-12-21 |
Z622322D11 |
fattura n. V2/536224 del 13/04/2018 acquisto carta igienica e rotoloni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08397890586 ERREBIAN S.P.A |
308.00 |
308.00 |
- 08397890586 ERREBIAN S.P.A
|
2018-04-17 |
|
Z63258986B |
fattura n. 51/PA del 07/11/2018 sostituzione batterie gruppi di continuita' server e postazioni segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 PROSOFT S.R.L.S. |
125.00 |
125.00 |
- 01700080623 PROSOFT S.R.L.S.
|
2018-11-21 |
|
Z6B22A6F06 |
fattura n. 16 del 23/03/2018 SOFTWARE DIDATTICI Azione28 del PNSD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01401400625 DAMIANO LIBRI SAS |
392.81 |
392.81 |
- 01401400625 DAMIANO LIBRI SAS
|
2018-04-04 |
2018-04-11 |
Z6D2306918 |
fattura n. 29 del 08/05/2018 acquisto libri ( i miei 10 libri) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01401400625 DAMIANO LIBRI SAS |
154.60 |
154.60 |
- 01401400625 DAMIANO LIBRI SAS
|
2018-05-09 |
|
Z7121D933F |
fattura n. 000022-2018-DIMTEC1 del 26/09/2018 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO L'ARTE DEL FARE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
573.00 |
573.00 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2018-09-27 |
|
Z741397E33 |
fattura n. 3/N del 04/01/2016 come da contratto protn. 2226 del 03.06.2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
1737.21 |
1737.21 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2018-07-03 |
2018-07-05 |
Z76242523B |
fattura n. 000014-2018-DIMTEC1 del 04/07/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO PNSD AZIONE 28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
491.80 |
491.80 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2018-07-05 |
|
Z7A22502CD |
fattura n. 6 del 10/04/2018 pagamenti ingressi per uscite del 19e 26 aprile presso museo del cioccolato citta di norma e museo archeologico caserta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01417570627 AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.R.L. |
6141.64 |
6141.64 |
- 01417570627 AUTONOLEGGI MAZZARELLI S.R.L.
|
2018-04-10 |
2018-05-02 |
Z8A06BA017 |
fattura n. 8714153710 del 02/12/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI C. CREDITO |
120.63 |
120.63 |
- 01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI C. CREDITO
|
2018-01-29 |
2018-12-05 |
Z8A24E0417 |
fattura n. 225 del 21/09/2018 banchi e sedie in faggio per scuola secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
4570.00 |
4570.00 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2018-09-24 |
|
Z8B231B3C1 |
fattura n. 00984/18 del 11/04/2018 abbonamento a dirigere e amministrare la scuola anno 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
|
2018-04-16 |
|
Z8C22AEAA2 |
fattura n. 000028-2018-DIMTEC1 del 18/12/2018 materiale facile consumo scuole infanzia tutti i plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
4471.31 |
1672.13 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2018-12-19 |
2018-12-27 |
Z9323A1341 |
fattura n. 000018-2018-1 del 11/06/2018 TARGHE IN PEXIGLASS PER PUBBLICITA' PON INCLUSIV@MENTE FSE 10.1.1A CA 2017-765 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01232240620 BORRELLI TIPOLITOGRAFIA S.r.l. |
220.00 |
220.00 |
- 01232240620 BORRELLI TIPOLITOGRAFIA S.r.l.
|
2018-06-15 |
|
Z9424BB62 |
fattura n. 39/PA del 05/07/2018 acquisto software sul nuovo regolamento della privacy |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01700080623 PROSOFT S.R.L.S. |
200.00 |
200.00 |
- 01700080623 PROSOFT S.R.L.S.
|
2018-07-06 |
|
Z9F24E563A |
fattura n. 251 del 18/10/2018 toner scuola media, sala professori,ufficio segreteria, ufficio dsga,lampada per video proiettore scuola media |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
677.80 |
677.80 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2018-10-19 |
|
ZA6227164F |
fattura n. 24n del 08/03/2018 canone anticipato trimestrale per assistenza e manutenzione hardware anno 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
1800.00 |
1800.00 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2018-03-09 |
2018-12-04 |
ZB323B0345 |
fattura n. 74/N del 05/09/2018 copie stampe effettuate dal 02/06/2018 al 05/0972018 fotociatrici a noleggio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
2575.83 |
2575.83 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2018-09-13 |
2018-12-11 |
ZB41DD224A |
fattura n. 000017-2017-DIMTEC1 del 05/07/2017 materiale di cancelleria per ufficio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
4653.27 |
4653.27 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2018-06-15 |
2018-12-19 |
ZB4233956E |
fattura n. 000001-2018-SOLA01 del 18/04/2018 materiale sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01306240621 PARAFARMACIA SOLARIA |
142.62 |
142.62 |
- 01306240621 PARAFARMACIA SOLARIA
|
2018-04-26 |
2018-04-27 |
ZB822EC514 |
fattura n. 100 del 04/04/2018 stampante ds +armadietto sicurezza da parete per pc classe 5b plesso capoluogo + cavi + toner |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
326.97 |
326.97 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2018-04-19 |
|
ZBE2529519 |
fattura n. 000029-2018-DIMTEC1 del 18/12/2018 materiale per progetto Unplagged scuola media |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
116.82 |
116.82 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2018-12-19 |
|
ZC624D727C |
fattura n. 000020-2018-DIMTEC1 del MATERIALE PER PROGETTO SPORT DI CLASSE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO |
255.74 |
255.74 |
- 01138780620 DIMENSIONE TECNICA di BOCCHINO ANTONIO
|
2018-09-27 |
|
zca230eefe |
fattura n. 124 del 30/04/2018 pc ufficio di segreteria+ 20 mouse per scuola media per prove invalsi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE |
701.16 |
701.16 |
- 01387750621 IN.FORMA.TI.KA S.r.L. UNIPERSONALE
|
2018-05-11 |
|
ZD9250173A |
fattura n. 000002-2018-EMPPOL1 del 21/09/2018 materiale vario di ferramenta per eseguire lavori di piccola manutenzione nei vari plessi scolastici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00903100626 EMPORIO POLITO |
421.15 |
421.15 |
- 00903100626 EMPORIO POLITO
|
2018-09-24 |
|
ZDB22528B6 |
fattura n. 000001-2018-EMPPOL1 del 19/02/2018 materiale per eseguire lavori di piccola manutenzione nei plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00903100626 EMPORIO POLITO |
372.95 |
372.95 |
- 00903100626 EMPORIO POLITO
|
2018-02-21 |
|
ZE61D5CF62 |
fattura n. 6820170614000275 del 01/06/2017 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. |
1130.97 |
1130.97 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A.
|
2018-02-21 |
2018-12-21 |
ZEB21BE74F |
fattura n. V2/508001 del 31/01/2018 FORNITURA CARTA IGIENICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08397890586 ERREBIAN S.P.A |
130.00 |
130.00 |
- 08397890586 ERREBIAN S.P.A
|
2018-02-07 |
2018-02-19 |
ZF7262FC1F |
fattura n. V2/618926 del 11/12/2018 fornitura carta igienica e rotoloni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08397890586 ERREBIAN S.P.A |
153.50 |
153.50 |
- 08397890586 ERREBIAN S.P.A
|
2018-12-12 |
2018-12-13 |